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NOTA DE EMPENHO 2016NE01573

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 24.164,40
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01573 06/04/2016 7.250,32 24.164,40 24.164,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01573 06/04/2016 7.250,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02833 10/05/2016 7.249,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04507 06/07/2016 14.498,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09847 24/11/2016 -4.832,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01573 PORDETERMINACOA SUPERIOR.
2016NE11674 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02268 07/04/2016 0,00 4.832,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04192 10/05/2016 0,00 4.832,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05571 10/06/2016 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07186 08/07/2016 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08701 08/08/2016 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10674 15/09/2016 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11952 11/10/2016 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13541 10/11/2016 0,00 2.416,44 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01831 08/04/2016 0,00 0,00 4.832,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB03597 11/05/2016 0,00 0,00 4.832,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB05319 22/06/2016 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB06198 11/07/2016 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB07758 09/08/2016 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB09378 16/09/2016 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB10586 13/10/2016 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB11857 11/11/2016 0,00 0,00 2.416,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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