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NOTA DE EMPENHO 2016NE00807

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 93.843,75
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00807 10/03/2016 8.532,25 93.843,75 93.843,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00807 10/03/2016 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01204 30/03/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01943 15/04/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02594 09/05/2016 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04876 15/07/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06403 29/08/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07013 14/09/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07733 11/10/2016 34.125,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09955 25/11/2016 -17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11154 26/12/2016 8.531,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11358 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01198 10/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01716 30/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02838 15/04/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03906 09/05/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05642 10/06/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07577 15/07/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09727 29/08/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10552 14/09/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11715 11/10/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13452 10/11/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16799 26/12/2016 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00961 10/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01330 30/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02302 15/04/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03389 11/05/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04849 13/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00159 13/06/2016 0,00 0,00 -8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04891 14/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06557 18/07/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08513 29/08/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09163 15/09/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10307 11/10/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB12244 18/11/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB14407 26/12/2016 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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