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NOTA DE EMPENHO 2016NE01394

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHA
R$ 115.244,70
 

CPF/CNPJ:

11513081000140

Emissão:

05/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01394 05/04/2016 34.574,41 115.244,70 92.195,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01394 05/04/2016 34.574,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02637 09/05/2016 34.573,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04325 06/07/2016 69.146,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09629 23/11/2016 -23.048,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11528 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02064 07/04/2016 0,00 23.048,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03955 09/05/2016 0,00 23.048,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05680 10/06/2016 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07071 08/07/2016 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08833 09/08/2016 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10502 14/09/2016 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11767 11/10/2016 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13304 10/11/2016 0,00 11.524,47 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01650 07/04/2016 0,00 0,00 23.048,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB04807 13/06/2016 0,00 0,00 11.524,47
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05815 13/06/2016 0,00 0,00 -11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB05148 22/06/2016 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB06034 11/07/2016 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB07593 09/08/2016 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB09216 16/09/2016 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB10415 13/10/2016 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB11658 11/11/2016 0,00 0,00 11.524,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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