Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE01409

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRANA
R$ 29.515,70
 

CPF/CNPJ:

11476841000196

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01409 06/04/2016 8.855,71 29.515,70 29.515,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01409 06/04/2016 8.855,71 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02652 09/05/2016 8.854,71 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04343 06/07/2016 17.709,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09656 23/11/2016 -5.903,14 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11542 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02127 07/04/2016 0,00 5.903,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03971 09/05/2016 0,00 5.903,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05728 10/06/2016 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07021 08/07/2016 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08853 09/08/2016 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10548 14/09/2016 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11785 11/10/2016 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13325 10/11/2016 0,00 2.951,57 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01668 07/04/2016 0,00 0,00 5.903,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB03437 11/05/2016 0,00 0,00 5.903,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB05164 22/06/2016 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB06051 11/07/2016 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB07608 09/08/2016 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB09231 16/09/2016 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB10432 13/10/2016 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB11683 11/11/2016 0,00 0,00 2.951,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,