Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE01482

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA
R$ 44.279,50
 

CPF/CNPJ:

11463523000190

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01482 06/04/2016 13.284,85 44.279,50 44.279,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01482 06/04/2016 13.284,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02738 10/05/2016 13.283,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04428 06/07/2016 26.567,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09766 23/11/2016 -8.855,90 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTRONNO DA NE N.1482 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11623 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02255 07/04/2016 0,00 8.855,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04080 10/05/2016 0,00 8.855,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05624 10/06/2016 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07148 08/07/2016 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08731 08/08/2016 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10507 14/09/2016 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11876 11/10/2016 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13431 10/11/2016 0,00 4.427,95 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01757 08/04/2016 0,00 0,00 8.855,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB03509 11/05/2016 0,00 0,00 8.855,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB05242 22/06/2016 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB06123 11/07/2016 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB07681 09/08/2016 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB09303 16/09/2016 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB10503 13/10/2016 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB11782 11/11/2016 0,00 0,00 4.427,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,