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NOTA DE EMPENHO 2016NE01571

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA
R$ 38.369,70
 

CPF/CNPJ:

11462572000109

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01571 06/04/2016 11.511,91 38.369,70 38.369,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01571 06/04/2016 11.511,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02830 10/05/2016 11.510,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04505 06/07/2016 23.021,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09845 24/11/2016 -7.673,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01571 PORDETERMINACOA SUPERIOR.
2016NE11673 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02262 07/04/2016 0,00 7.673,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04190 10/05/2016 0,00 7.673,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05568 10/06/2016 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07184 08/07/2016 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08697 08/08/2016 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10670 15/09/2016 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11950 11/10/2016 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13539 10/11/2016 0,00 3.836,97 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01829 08/04/2016 0,00 0,00 7.673,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB03595 11/05/2016 0,00 0,00 7.673,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB05317 22/06/2016 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB06196 11/07/2016 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB07756 09/08/2016 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB09376 16/09/2016 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB10584 13/10/2016 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB11855 11/11/2016 0,00 0,00 3.836,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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