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NOTA DE EMPENHO 2016NE01399

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM
R$ 12.146,10
 

CPF/CNPJ:

11424507000199

Emissão:

05/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01399 05/04/2016 3.644,83 12.146,10 12.146,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01399 05/04/2016 3.644,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02642 09/05/2016 3.643,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04333 06/07/2016 7.287,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09637 23/11/2016 -2.429,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11532 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02075 07/04/2016 0,00 2.429,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03960 09/05/2016 0,00 2.429,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05694 10/06/2016 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07077 08/07/2016 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08838 09/08/2016 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10522 14/09/2016 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11772 11/10/2016 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13311 10/11/2016 0,00 1.214,61 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01655 07/04/2016 0,00 0,00 2.429,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB03427 11/05/2016 0,00 0,00 2.429,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB04812 13/06/2016 0,00 0,00 1.214,61
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05820 13/06/2016 0,00 0,00 -1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2016OB05153 22/06/2016 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2016OB06039 11/07/2016 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2016OB07598 09/08/2016 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2016OB09221 16/09/2016 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2016OB10420 13/10/2016 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2016OB11663 11/11/2016 0,00 0,00 1.214,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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