Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE01444

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GOVERNADOR ARCHER
R$ 20.583,10
 

CPF/CNPJ:

11415540000152

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01444 06/04/2016 6.175,93 20.583,10 20.583,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01444 06/04/2016 6.175,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02704 10/05/2016 6.174,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04390 06/07/2016 12.349,86 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09723 23/11/2016 -4.116,62 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11577 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02103 07/04/2016 0,00 4.116,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04054 10/05/2016 0,00 4.116,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05709 10/06/2016 0,00 2.058,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07156 08/07/2016 0,00 2.058,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08644 08/08/2016 0,00 2.058,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10445 14/09/2016 0,00 2.058,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11827 11/10/2016 0,00 2.058,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13379 10/11/2016 0,00 2.058,31 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01709 07/04/2016 0,00 0,00 4.116,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB03476 11/05/2016 0,00 0,00 4.116,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB05209 22/06/2016 0,00 0,00 2.058,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB06090 11/07/2016 0,00 0,00 2.058,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB07647 09/08/2016 0,00 0,00 2.058,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB09270 16/09/2016 0,00 0,00 2.058,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB10470 13/10/2016 0,00 0,00 2.058,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB11749 11/11/2016 0,00 0,00 2.058,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,