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NOTA DE EMPENHO 2016NE01601

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE VARGEM GRANDE
R$ 104.109,40
 

CPF/CNPJ:

11400133000171

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01601 06/04/2016 31.233,82 104.109,40 104.109,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01601 06/04/2016 31.233,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02870 10/05/2016 31.232,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04530 06/07/2016 62.465,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09870 24/11/2016 -20.821,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11392 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02229 07/04/2016 0,00 20.821,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04218 11/05/2016 0,00 20.821,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05719 10/06/2016 0,00 10.410,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07209 08/07/2016 0,00 10.410,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08748 08/08/2016 0,00 10.410,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10677 15/09/2016 0,00 10.410,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11975 11/10/2016 0,00 10.410,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13571 10/11/2016 0,00 10.410,94 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01857 08/04/2016 0,00 0,00 20.821,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB03620 11/05/2016 0,00 0,00 20.821,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB05342 22/06/2016 0,00 0,00 10.410,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB06221 11/07/2016 0,00 0,00 10.410,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB07781 09/08/2016 0,00 0,00 10.410,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB09401 16/09/2016 0,00 0,00 10.410,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB10609 13/10/2016 0,00 0,00 10.410,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB11880 11/11/2016 0,00 0,00 10.410,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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