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NOTA DE EMPENHO 2016NE00790

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU
R$ 506.187,50
 

CPF/CNPJ:

11354569000171

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00790 10/03/2016 50.619,75 506.187,50 506.187,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00790 10/03/2016 50.619,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01192 30/03/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01930 15/04/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02582 09/05/2016 101.273,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04863 15/07/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06389 29/08/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07001 14/09/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07721 11/10/2016 202.475,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09938 25/11/2016 -101.237,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11383 30/12/2016 -37,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01182 10/03/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01704 30/03/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02826 15/04/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03893 09/05/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05543 10/06/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07561 15/07/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09714 29/08/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10530 14/09/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11700 11/10/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13401 10/11/2016 0,00 50.618,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00949 10/03/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB01318 30/03/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB02290 15/04/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB03377 11/05/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04837 13/06/2016 0,00 0,00 50.618,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00147 13/06/2016 0,00 0,00 -50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB05085 21/06/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB06545 18/07/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08501 29/08/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB09151 15/09/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB10295 11/10/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB12229 18/11/2016 0,00 0,00 50.618,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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