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NOTA DE EMPENHO 2016NE01422

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME
R$ 24.376,80
 

CPF/CNPJ:

11317251000110

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01422 06/04/2016 7.314,04 24.376,80 24.376,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01422 06/04/2016 7.314,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02670 09/05/2016 7.313,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04358 06/07/2016 14.626,08 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09697 23/11/2016 -4.875,36 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11555 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02107 07/04/2016 0,00 4.875,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03993 10/05/2016 0,00 4.875,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05592 10/06/2016 0,00 2.437,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07083 08/07/2016 0,00 2.437,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08873 09/08/2016 0,00 2.437,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10573 14/09/2016 0,00 2.437,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11799 11/10/2016 0,00 2.437,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13340 10/11/2016 0,00 2.437,68 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01687 07/04/2016 0,00 0,00 4.875,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB03450 11/05/2016 0,00 0,00 4.875,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB05177 22/06/2016 0,00 0,00 2.437,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB06064 11/07/2016 0,00 0,00 2.437,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB07621 09/08/2016 0,00 0,00 2.437,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB09244 16/09/2016 0,00 0,00 2.437,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB10444 13/10/2016 0,00 0,00 2.437,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB11695 11/11/2016 0,00 0,00 2.437,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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