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NOTA DE EMPENHO 2016NE00784

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS
R$ 302.006,25
 

CPF/CNPJ:

11296379000145

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00784 10/03/2016 33.557,25 302.006,25 302.006,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00784 10/03/2016 33.557,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01189 30/03/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01926 15/04/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02578 09/05/2016 67.112,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04859 15/07/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06386 29/08/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE06998 14/09/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07718 11/10/2016 134.225,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2016NE09151 18/11/2016 -33.556,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09935 25/11/2016 -67.112,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11380 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13318 10/03/2016 0,00 -33.556,25 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL14082 10/03/2016 0,00 -33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01178 10/03/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01701 30/03/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02823 15/04/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03890 09/05/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05535 10/06/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07558 15/07/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09711 29/08/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10525 14/09/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11694 11/10/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13275 10/11/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13389 10/11/2016 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00946 10/03/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01315 30/03/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02287 15/04/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03374 11/05/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04834 13/06/2016 0,00 0,00 33.556,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00144 13/06/2016 0,00 0,00 -33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB05083 21/06/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06542 18/07/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08498 29/08/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09148 15/09/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10292 11/10/2016 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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