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NOTA DE EMPENHO 2016NE01565

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER
R$ 35.024,40
 

CPF/CNPJ:

11285716000107

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01565 06/04/2016 10.508,32 35.024,40 35.024,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01565 06/04/2016 10.508,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02825 10/05/2016 10.507,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04499 06/07/2016 21.014,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09840 23/11/2016 -7.004,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11388 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02252 07/04/2016 0,00 7.004,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04184 10/05/2016 0,00 7.004,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05559 10/06/2016 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07179 08/07/2016 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08687 08/08/2016 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10659 15/09/2016 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11945 11/10/2016 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13534 10/11/2016 0,00 3.502,44 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01824 08/04/2016 0,00 0,00 7.004,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB03590 11/05/2016 0,00 0,00 7.004,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB05312 22/06/2016 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB06191 11/07/2016 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB07751 09/08/2016 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB09371 16/09/2016 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB10579 13/10/2016 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB11850 11/11/2016 0,00 0,00 3.502,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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