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NOTA DE EMPENHO 2016NE01412

Favorecido

FMS-PREF.M.DE CAJARI
R$ 36.877,00
 

CPF/CNPJ:

11258677000140

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01412 06/04/2016 11.064,10 36.877,00 36.877,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01412 06/04/2016 11.064,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02655 09/05/2016 11.063,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04346 06/07/2016 22.126,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09660 23/11/2016 -7.375,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11545 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL02191 06/04/2016 0,00 -7.375,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02135 07/04/2016 0,00 7.375,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02194 07/04/2016 0,00 7.375,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03974 09/05/2016 0,00 7.375,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05736 10/06/2016 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07040 08/07/2016 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08857 09/08/2016 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10555 14/09/2016 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11789 11/10/2016 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13328 10/11/2016 0,00 3.687,70 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01671 07/04/2016 0,00 0,00 7.375,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB03440 11/05/2016 0,00 0,00 7.375,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB05167 22/06/2016 0,00 0,00 3.687,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB06054 11/07/2016 0,00 0,00 3.687,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB07611 09/08/2016 0,00 0,00 3.687,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB09234 16/09/2016 0,00 0,00 3.687,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB10435 13/10/2016 0,00 0,00 3.687,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB11686 11/11/2016 0,00 0,00 3.687,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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