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NOTA DE EMPENHO 2016NE01509

Favorecido

FMS-PREF.M.SAUDE DE PAULO RAMOS
R$ 40.344,20
 

CPF/CNPJ:

11244671000114

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01509 06/04/2016 12.104,26 40.344,20 40.344,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01509 06/04/2016 12.104,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02779 10/05/2016 12.103,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04451 06/07/2016 24.206,52 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09794 23/11/2016 -8.068,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01509 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
2016NE11647 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02203 07/04/2016 0,00 8.068,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04109 10/05/2016 0,00 8.068,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05723 10/06/2016 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07008 08/07/2016 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08780 08/08/2016 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10650 15/09/2016 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11899 11/10/2016 0,00 4.034,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13467 10/11/2016 0,00 4.034,42 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01780 08/04/2016 0,00 0,00 8.068,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB03545 11/05/2016 0,00 0,00 8.068,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB05267 22/06/2016 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB06146 11/07/2016 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB07704 09/08/2016 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB09326 16/09/2016 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB10526 13/10/2016 0,00 0,00 4.034,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB11805 11/11/2016 0,00 0,00 4.034,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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