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NOTA DE EMPENHO 2016NE00769

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BALSAS
R$ 506.187,50
 

CPF/CNPJ:

11236050000199

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00769 10/03/2016 50.619,75 506.187,50 506.187,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00769 10/03/2016 50.619,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01180 30/03/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01917 15/04/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
2016NE02569 09/05/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
2016NE02607 09/05/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04850 15/07/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06377 29/08/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE06989 14/09/2016 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07709 11/10/2016 202.475,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09920 25/11/2016 -101.237,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11347 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL01725 10/03/2016 0,00 -50.583,75 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13293 10/03/2016 0,00 -50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01166 10/03/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01691 30/03/2016 0,00 50.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01726 30/03/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02814 15/04/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03880 09/05/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05524 10/06/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07549 15/07/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09702 29/08/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10495 14/09/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11685 11/10/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13250 10/11/2016 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13355 10/11/2016 0,00 50.618,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00937 10/03/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB01306 30/03/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB02278 15/04/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB03365 11/05/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04825 13/06/2016 0,00 0,00 50.618,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00135 13/06/2016 0,00 0,00 -50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04901 14/06/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB06533 18/07/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08489 29/08/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB09139 15/09/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB10283 11/10/2016 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB12218 18/11/2016 0,00 0,00 50.618,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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