CPF/CNPJ:
11102241334
Emissão:
28/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
252104/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R S JOSE 50
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2016 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA) PARA A CIDADE DE GRAJAU - MA,CONFORME RD N.3760/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE10034 | 28/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2016 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA) PARA A CIDADE DE GRAJAU - MA,CONFORME RD N.3760/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
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2016NE10034 | 28/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14894 | 28/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB12974 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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