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NOTA DE EMPENHO 2016NE01567

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS
R$ 49.558,00
 

CPF/CNPJ:

10547447000139

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01567 06/04/2016 14.868,40 49.558,00 49.558,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01567 06/04/2016 14.868,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02826 10/05/2016 14.867,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04500 06/07/2016 29.734,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09841 23/11/2016 -9.911,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11389 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02253 07/04/2016 0,00 9.911,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04185 10/05/2016 0,00 9.911,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05561 10/06/2016 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07180 08/07/2016 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08689 08/08/2016 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10661 15/09/2016 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11946 11/10/2016 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13535 10/11/2016 0,00 4.955,80 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01825 08/04/2016 0,00 0,00 9.911,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB03591 11/05/2016 0,00 0,00 9.911,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB05313 22/06/2016 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB06192 11/07/2016 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB07752 09/08/2016 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB09372 16/09/2016 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB10580 13/10/2016 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB11851 11/11/2016 0,00 0,00 4.955,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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