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NOTA DE EMPENHO 2016NE00951

Favorecido

FMS-PREF.M.DE ARAME
R$ 1.006.713,99
 

CPF/CNPJ:

10509059000163

Emissão:

17/03/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

36887/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00951 17/03/2016 1.157.614,82 886.841,03 886.841,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE00951 17/03/2016 1.157.614,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11704 30/12/2016 -150.900,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01986 05/04/2016 0,00 92.763,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02772 15/04/2016 0,00 71.916,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04527 17/05/2016 0,00 83.395,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05909 15/06/2016 0,00 96.123,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07380 13/07/2016 0,00 96.123,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09399 18/08/2016 0,00 95.013,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10693 15/09/2016 0,00 91.310,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12786 31/10/2016 0,00 86.790,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL14761 25/11/2016 0,00 91.021,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16277 16/12/2016 0,00 82.381,82 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01540 06/04/2016 0,00 0,00 92.763,52
PAGAMENTO (540999)
2016OB02245 15/04/2016 0,00 0,00 71.916,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB03806 17/05/2016 0,00 0,00 83.395,24
PAGAMENTO (700214)
2016OB04928 15/06/2016 0,00 0,00 96.123,82
PAGAMENTO (700214)
2016OB06387 13/07/2016 0,00 0,00 96.123,82
PAGAMENTO (700214)
2016OB08213 18/08/2016 0,00 0,00 95.013,83
PAGAMENTO (700214)
2016OB09170 15/09/2016 0,00 0,00 91.310,33
PAGAMENTO (700214)
2016OB11175 31/10/2016 0,00 0,00 86.790,27
PAGAMENTO (700214)
2016OB12700 25/11/2016 0,00 0,00 91.021,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB13820 16/12/2016 0,00 0,00 82.381,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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