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NOTA DE EMPENHO 2016NE01393

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA
R$ 167.209,90
 

CPF/CNPJ:

10452044000106

Emissão:

05/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01393 05/04/2016 50.163,97 167.209,90 167.209,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01393 05/04/2016 50.163,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02636 09/05/2016 50.162,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04324 06/07/2016 100.325,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09628 23/11/2016 -33.441,98 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11511 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02063 07/04/2016 0,00 33.441,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03954 09/05/2016 0,00 33.441,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05679 10/06/2016 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07069 08/07/2016 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08832 09/08/2016 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10497 14/09/2016 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11765 11/10/2016 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13303 10/11/2016 0,00 16.720,99 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01649 07/04/2016 0,00 0,00 33.441,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB03422 11/05/2016 0,00 0,00 33.441,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB04806 13/06/2016 0,00 0,00 16.720,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05814 13/06/2016 0,00 0,00 -16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB05147 22/06/2016 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB06033 11/07/2016 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB07592 09/08/2016 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB09215 16/09/2016 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB10414 13/10/2016 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB11657 11/11/2016 0,00 0,00 16.720,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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