Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00770

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA
R$ 513.012,50
 

CPF/CNPJ:

10452044000106

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00770 10/03/2016 46.638,50 513.012,50 513.012,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00770 10/03/2016 46.638,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01181 30/03/2016 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01918 15/04/2016 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
2016NE02570 09/05/2016 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
2016NE02608 09/05/2016 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04851 15/07/2016 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06378 29/08/2016 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE06990 14/09/2016 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07710 11/10/2016 186.550,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09921 25/11/2016 -93.275,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11142 26/12/2016 46.637,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11349 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13294 10/03/2016 0,00 -46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01168 10/03/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01692 30/03/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02815 15/04/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03881 09/05/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05525 10/06/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07550 15/07/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09703 29/08/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10500 14/09/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11686 11/10/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13253 10/11/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13363 10/11/2016 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16784 26/12/2016 0,00 46.637,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00938 10/03/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB01307 30/03/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB02279 15/04/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB03366 11/05/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB04826 13/06/2016 0,00 0,00 46.637,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00136 13/06/2016 0,00 0,00 -46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB04902 14/06/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB06534 18/07/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB08490 29/08/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB09140 15/09/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB10284 11/10/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB12219 18/11/2016 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB14398 26/12/2016 0,00 0,00 46.637,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,