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NOTA DE EMPENHO 2016NE03006

Favorecido

JOANA DE DEUS SODRE
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

10415599334

Emissão:

13/05/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

67377/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA AUGUSTO DE LIMA 18

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 04 A08/04/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR E RD N.196

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03006 13/05/2016 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 04 A08/04/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR E RD N.196
2016NE03006 13/05/2016 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL04428 13/05/2016 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB03743 13/05/2016 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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