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NOTA DE EMPENHO 2016NE05268

Favorecido

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI
R$ 20.047,50
 

CPF/CNPJ:

08563277000134

Emissão:

25/07/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

249971/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS E PRO-DUTOS HOSPITALARES,CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.049/2016 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05268 25/07/2016 10.024,75 20.047,50 20.047,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS E PRO-DUTOS HOSPITALARES,CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.049/2016 ANEXO.
2016NE05268 25/07/2016 10.024,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA REF. A 2A PARCELADO TAC. 49/16, DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EPRODUTOS HOSPITALARES
2016NE08137 24/10/2016 10.023,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11727 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL08079 25/07/2016 0,00 -10.024,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08078 25/07/2016 0,00 10.024,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08080 25/07/2016 0,00 10.023,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12502 24/10/2016 0,00 10.023,75 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07048 25/07/2016 0,00 0,00 10.023,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB10965 24/10/2016 0,00 0,00 10.023,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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