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NOTA DE EMPENHO 2016NE04309

Favorecido

HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA
R$ 2.143.432,75
 

CPF/CNPJ:

06413934000131

Emissão:

06/07/2016

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

118097/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO DE GESTAO N.209/2011/SES,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE04309 06/07/2016 2.143.432,75 2.141.386,22 2.141.386,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO DE GESTAO N.209/2011/SES,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
2016NE04309 06/07/2016 2.143.432,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08209 28/07/2016 0,00 428.686,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08216 28/07/2016 0,00 428.686,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08257 01/08/2016 0,00 428.686,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10745 16/09/2016 0,00 426.640,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11444 05/10/2016 0,00 428.686,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07158 01/08/2016 0,00 0,00 428.686,55
PAGAMENTO (700214)
2016OB07159 01/08/2016 0,00 0,00 428.686,55
PAGAMENTO (700214)
2016OB07160 01/08/2016 0,00 0,00 428.686,55
PAGAMENTO (700214)
2016OB09431 16/09/2016 0,00 0,00 426.640,07
PAGAMENTO (700214)
2016OB10029 05/10/2016 0,00 0,00 428.686,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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