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NOTA DE EMPENHO 2016NE07967

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 13.216.852,44
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

18/10/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

160230/16

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE BACABAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE07967 18/10/2016 2.382.336,94 13.216.852,44 9.877.061,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE BACABAL
2016NE07967 18/10/2016 2.382.336,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL,CONFORME CONTRATO N.04/2016, EAUTORIZO DO GESTOR.
2016NE08493 04/11/2016 3.339.790,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONA-LIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE BACABAL,/CONFORME CONTRATO N.04/16
2016NE10555 07/12/2016 3.339.790,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONALIZACAODA GESTAO E EXECUCAODAS ATIVIDADES SERVICOSDE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL/CONFOR-ME CONTRATO N. 04/16
2016NE10854 19/12/2016 3.339.790,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA PAG. DA 2A E3A PARCELA DO CT. DE GES-TAO 04/16 PARA SERV. DE SAUDE NO HOSP. REGIONAL -DE BACABAL
2016NE11195 27/12/2016 815.144,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2016NE12402 29/12/2016 -0,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL12302 18/10/2016 0,00 2.382.335,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL13018 07/11/2016 0,00 3.339.790,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL15668 07/12/2016 0,00 3.339.790,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17195 28/12/2016 0,00 3.339.790,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17234 28/12/2016 0,00 407.572,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17235 28/12/2016 0,00 407.572,14 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10808 18/10/2016 0,00 0,00 2.382.335,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB11332 07/11/2016 0,00 0,00 3.339.790,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB13498 07/12/2016 0,00 0,00 3.339.790,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB14820 28/12/2016 0,00 0,00 3.339.790,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB14849 28/12/2016 0,00 0,00 407.572,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB14850 28/12/2016 0,00 0,00 407.572,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL17231 28/12/2016 0,00 0,00 -3.339.790,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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