CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
18/10/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160230/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE BACABAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE07967 | 18/10/2016 | 2.382.336,94 | 13.216.852,44 | 9.877.061,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE BACABAL
|
2016NE07967 | 18/10/2016 | 2.382.336,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL,CONFORME CONTRATO N.04/2016, EAUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE08493 | 04/11/2016 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONA-LIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE BACABAL,/CONFORME CONTRATO N.04/16
|
2016NE10555 | 07/12/2016 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONALIZACAODA GESTAO E EXECUCAODAS ATIVIDADES SERVICOSDE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL/CONFOR-ME CONTRATO N. 04/16
|
2016NE10854 | 19/12/2016 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA PAG. DA 2A E3A PARCELA DO CT. DE GES-TAO 04/16 PARA SERV. DE SAUDE NO HOSP. REGIONAL -DE BACABAL
|
2016NE11195 | 27/12/2016 | 815.144,26 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE12402 | 29/12/2016 | -0,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12302 | 18/10/2016 | 0,00 | 2.382.335,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL13018 | 07/11/2016 | 0,00 | 3.339.790,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL15668 | 07/12/2016 | 0,00 | 3.339.790,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17195 | 28/12/2016 | 0,00 | 3.339.790,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17234 | 28/12/2016 | 0,00 | 407.572,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17235 | 28/12/2016 | 0,00 | 407.572,14 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10808 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.382.335,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11332 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.339.790,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13498 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.339.790,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14820 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.339.790,74 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB14849 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 407.572,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14850 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 407.572,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2016NL17231 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.339.790,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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