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NOTA DE EMPENHO 2016NE11317

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 3.644,78
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

29/12/2016

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

162647/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA CON-FORME DESPACHO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE11317 29/12/2016 3.644,78 3.644,78 3.644,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA CON-FORME DESPACHO ANEXO.
2016NE11317 29/12/2016 3.644,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL17359 29/12/2016 0,00 3.644,78 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB14939 29/12/2016 0,00 0,00 3.644,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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