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NOTA DE EMPENHO 2016NE07512

Favorecido

LARISSA DE NAZARE FURTADO MORAIS
R$ 867,50
 

CPF/CNPJ:

05050833370

Emissão:

30/09/2016

Plano Interno:

FORTEATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

205300/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 063QD.08 N.46 BEQUIMAO

Municipio:

SAOLUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 25 A27/09/2016,DUAS CDIARIA EMEIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA CONFORME RD N.2272/2016, E DESPACHO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE07512 30/09/2016 867,50 867,50 867,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 25 A27/09/2016,DUAS CDIARIA EMEIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA CONFORME RD N.2272/2016, E DESPACHO ANEXO.
2016NE07512 30/09/2016 867,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL11331 30/09/2016 0,00 867,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB09937 30/09/2016 0,00 0,00 867,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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