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NOTA DE EMPENHO 2016NE05611

Favorecido

CLEONICE DE JESUS M SANTOS
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

04493737387

Emissão:

04/08/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

156166/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

TRAV GUAXENDUBA 05

Municipio:

SAO LUIS FONE 2236328

Estado:

MA

CEP:

00065040

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ITAPECURU-MIRIM NO PERIODO DE 15 A 19.08.2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05611 04/08/2016 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ITAPECURU-MIRIM NO PERIODO DE 15 A 19.08.2016.
2016NE05611 04/08/2016 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL08490 04/08/2016 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB07429 04/08/2016 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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