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NOTA DE EMPENHO 2016NE03289

Favorecido

JOSE MARIA SILVA FERRO
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

04488334334

Emissão:

31/05/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

88779/206

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

UNIDADE 201 R/05 C/92 C.OPERARIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE PINHEIRONO PERIODO DE 02 A 06.05.2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03289 31/05/2016 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE PINHEIRONO PERIODO DE 02 A 06.05.2016
2016NE03289 31/05/2016 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL04935 31/05/2016 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB04266 01/06/2016 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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