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NOTA DE EMPENHO 2016NE04219

Favorecido

FRANCISCO PORTELA DO PRADO
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

04462793315

Emissão:

04/07/2016

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

65438/2016

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

PEDREIRAS

Municipio:

PEDREIRAS

Estado:

MA

CEP:

65725000

Descrição

-ADIATAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE PEDREIRASCONF.RA 28 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE04219 04/07/2016 3.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -ADIATAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE PEDREIRASCONF.RA 28 ANEXO
2016NE04219 04/07/2016 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL EM VIRTUDE DOVALOR A MAIOR NO EMPENHO2016NE04219
2016NE06540 31/08/2016 -1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANOTA DE EMPENHO 4219, PORDEVOLUCAO.
2016NE07845 14/10/2016 -1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2016NL12133 04/07/2016 0,00 -1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2016NL06665 04/07/2016 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
2016OB05740 05/07/2016 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
2016NL12132 14/10/2016 0,00 0,00 -1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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