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NOTA DE EMPENHO 2016NE00660

Favorecido

CENTRO INT. MEDICO E ODONT. DE RAPOSA LTDA
R$ 128.853,36
 

CPF/CNPJ:

03993096000124

Emissão:

03/03/2016

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

226132/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICO DEPATOLOGIA CLINICA PARAREALIZACAO DE EXAMES DECITOPATOLOGIA,REFERENTE O5. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N. 354/2010, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO FLS. 83.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00660 03/03/2016 128.853,36 93.483,57 93.483,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DEPATOLOGIA CLINICA PARAREALIZACAO DE EXAMES DECITOPATOLOGIA,REFERENTE O5. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N. 354/2010, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO FLS. 83.
2016NE00660 03/03/2016 128.853,36 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL09489 03/03/2016 0,00 -14.423,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01475 18/03/2016 0,00 9.147,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04005 10/05/2016 0,00 6.447,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04372 12/05/2016 0,00 14.298,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05962 17/06/2016 0,00 10.372,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07904 21/07/2016 0,00 4.600,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09487 19/08/2016 0,00 14.423,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09490 19/08/2016 0,00 14.432,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10791 20/09/2016 0,00 8.970,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL12357 20/10/2016 0,00 9.414,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL13763 14/11/2016 0,00 8.604,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL16143 15/12/2016 0,00 7.194,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01166 18/03/2016 0,00 0,00 9.147,27
PAGAMENTO (700214)
2016OB03306 10/05/2016 0,00 0,00 6.447,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03704 12/05/2016 0,00 0,00 14.298,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB04943 17/06/2016 0,00 0,00 10.372,26
PAGAMENTO (700214)
2016OB06918 21/07/2016 0,00 0,00 4.600,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB08277 19/08/2016 0,00 0,00 14.423,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB08292 19/08/2016 0,00 0,00 14.432,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL09488 19/08/2016 0,00 0,00 -14.423,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB09483 20/09/2016 0,00 0,00 8.970,96
PAGAMENTO (700214)
2016OB10859 20/10/2016 0,00 0,00 9.414,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB11908 14/11/2016 0,00 0,00 8.604,97
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB13706 15/12/2016 0,00 0,00 107,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB13705 15/12/2016 0,00 0,00 6.752,27
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB13707 15/12/2016 0,00 0,00 334,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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