CPF/CNPJ:
03993096000124
Emissão:
03/03/2016
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
226132/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
CONTRATACAO DE SERVICO DEPATOLOGIA CLINICA PARAREALIZACAO DE EXAMES DECITOPATOLOGIA,REFERENTE O5. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N. 354/2010, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO FLS. 83.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00660 | 03/03/2016 | 128.853,36 | 93.483,57 | 93.483,57 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DEPATOLOGIA CLINICA PARAREALIZACAO DE EXAMES DECITOPATOLOGIA,REFERENTE O5. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N. 354/2010, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO FLS. 83.
|
2016NE00660 | 03/03/2016 | 128.853,36 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL09489 | 03/03/2016 | 0,00 | -14.423,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01475 | 18/03/2016 | 0,00 | 9.147,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04005 | 10/05/2016 | 0,00 | 6.447,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04372 | 12/05/2016 | 0,00 | 14.298,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05962 | 17/06/2016 | 0,00 | 10.372,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07904 | 21/07/2016 | 0,00 | 4.600,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09487 | 19/08/2016 | 0,00 | 14.423,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09490 | 19/08/2016 | 0,00 | 14.432,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10791 | 20/09/2016 | 0,00 | 8.970,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12357 | 20/10/2016 | 0,00 | 9.414,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL13763 | 14/11/2016 | 0,00 | 8.604,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16143 | 15/12/2016 | 0,00 | 7.194,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01166 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.147,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03306 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.447,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03704 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.298,59 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04943 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.372,26 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06918 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.600,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08277 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.423,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08292 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.432,38 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2016NL09488 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.423,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09483 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.970,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10859 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.414,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11908 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.604,97 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13706 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 107,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13705 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.752,27 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB13707 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 334,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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