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NOTA DE EMPENHO 2016NE10405

Favorecido

CAMILA KELLY FREITAS PEREIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03376375399

Emissão:

01/12/2016

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

249357/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA HUMBERTO DE CAMPOS N 130 BAIRRO BOA ESPERANCA

Municipio:

BACABAL

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM 5.1/2 ( CINCOE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA CI-DADE DE SAO LUIS ONDE SERVICOS SERAO REALIZADOS NOPERIODO DE 05 A 10/12/16,CONFORME RD 3666 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE10405 01/12/2016 841,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 5.1/2 ( CINCOE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA CI-DADE DE SAO LUIS ONDE SERVICOS SERAO REALIZADOS NOPERIODO DE 05 A 10/12/16,CONFORME RD 3666 ANEXO.
2016NE10405 01/12/2016 841,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL NE 10405CREDOR INCORRETO.
2016NE10419 02/12/2016 -841,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2016NL15388 01/12/2016 0,00 -841,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2016NL15391 01/12/2016 0,00 -841,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL15361 01/12/2016 0,00 841,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL15389 02/12/2016 0,00 841,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB13240 01/12/2016 0,00 0,00 841,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2016NL15378 01/12/2016 0,00 0,00 -841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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