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NOTA DE EMPENHO 2016NE03017

Favorecido

IST.ACQUA-ACAO CID.QUALIDADE URB.E AMBIENTAL
R$ 19.987.544,00
 

CPF/CNPJ:

03254082000270

Emissão:

11/05/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

221164/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

EMPENHO DESTINADO A 13 /(DECIMA TERCEIRA) PARCELADO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03017 11/05/2016 4.797.925,00 19.987.544,00 19.987.544,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 13 /(DECIMA TERCEIRA) PARCELADO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.
2016NE03017 11/05/2016 4.797.925,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 14 (DECIMA QUARTA)PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
2016NE04153 04/07/2016 4.797.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DA 15PARCELA DO CONTRATO DE /GESTAO N.003/15, CONFORME
2016NE05000 19/07/2016 4.797.924,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL
2016NE05003 19/07/2016 -4.797.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 15APARCELA DO CT DE GESTAO N03/15. PERIODO DE 12/07 A11/08/2016
2016NE05004 19/07/2016 2.597.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO AO CONTRATO DE GESTAO N. 03/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
2016NE05587 04/08/2016 4.797.924,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO POR ORDEM SUPERIOR
2016NE05589 04/08/2016 -4.797.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PAR-CELA DO MES DE AGOSTO/16,DO CONTRATO DE GESTAO N.003/2015.
2016NE06149 17/08/2016 2.597.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DESTINADO A 17A PARCELA DOCONTRATO DE GESTAO 03/15,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16
2016NE07592 05/10/2016 2.597.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 18A PARCELA DO /CONTRATO DE GESTAO N.03 /2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
2016NE08170 25/10/2016 2.597.924,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2016NE12383 29/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05179 03/06/2016 0,00 4.797.924,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06681 04/07/2016 0,00 4.797.294,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06691 04/07/2016 0,00 630,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08529 04/08/2016 0,00 2.597.924,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10232 06/09/2016 0,00 2.597.923,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11469 05/10/2016 0,00 2.597.924,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL13005 07/11/2016 0,00 2.597.924,47 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04485 03/06/2016 0,00 0,00 4.797.924,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05718 04/07/2016 0,00 0,00 4.797.294,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05720 04/07/2016 0,00 0,00 630,53
PAGAMENTO (700214)
2016OB07451 04/08/2016 0,00 0,00 2.597.924,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08967 06/09/2016 0,00 0,00 2.597.923,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10041 05/10/2016 0,00 0,00 2.597.924,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB11327 07/11/2016 0,00 0,00 2.597.924,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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