CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
29/01/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
158364/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFORCO DESTINADO A 4A.(QUARTA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.08/2015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00062 | 29/01/2016 | 304.987,12 | 1.524.850,60 | 1.524.850,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 4A.(QUARTA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.08/2015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00062 | 29/01/2016 | 304.987,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.008/2015,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.
|
2016NE00676 | 03/03/2016 | 304.966,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.08DE 2015/SES, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE01624 | 07/04/2016 | 304.966,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.08/2015/SES, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE02517 | 05/05/2016 | 304.966,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.08/2015/SES, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE03286 | 31/05/2016 | 304.966,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DOCONTRATO DE GESTAO 08/15,PARA OPERACIONALIZACAO DAGESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO/MA.
|
2016NE03890 | 10/06/2016 | 914.898,36 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE03958 | 10/06/2016 | -914.898,36 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00062/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12374 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00113 | 29/01/2016 | 0,00 | -304.986,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00111 | 29/01/2016 | 0,00 | 304.986,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00114 | 03/02/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00950 | 03/03/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02316 | 07/04/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03868 | 09/05/2016 | 0,00 | 304.986,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05176 | 03/06/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00081 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.986,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00082 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00112 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -304.986,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00776 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01666 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL03874 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.986,12 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04483 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,