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NOTA DE EMPENHO 2016NE11169

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 825.978,76
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

26/12/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

274534/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMEPENHO REFERENTE AOSSERVICOS MEDICOS PRESTADONAS UNIDADES DE SAUDE DOESTADO NO PERIODO DE 01 A30.11.2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE11169 26/12/2016 835.978,77 825.978,76 825.978,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE AOSSERVICOS MEDICOS PRESTADONAS UNIDADES DE SAUDE DOESTADO NO PERIODO DE 01 A30.11.2016
2016NE11169 26/12/2016 835.978,77 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.11169 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11779 26/12/2016 -10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2016NE12439 29/12/2016 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL17451 26/12/2016 0,00 -10.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL17597 26/12/2016 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL16840 26/12/2016 0,00 835.978,77 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14467 27/12/2016 0,00 0,00 900,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14469 27/12/2016 0,00 0,00 1.419,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14471 27/12/2016 0,00 0,00 1.569,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14473 27/12/2016 0,00 0,00 180,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14475 27/12/2016 0,00 0,00 180,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14468 27/12/2016 0,00 0,00 2.790,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14470 27/12/2016 0,00 0,00 4.401,98
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14472 27/12/2016 0,00 0,00 4.866,98
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14474 27/12/2016 0,00 0,00 558,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14476 27/12/2016 0,00 0,00 558,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14689 28/12/2016 0,00 0,00 4.477,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14691 28/12/2016 0,00 0,00 3.662,21
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14690 28/12/2016 0,00 0,00 13.880,19
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14692 28/12/2016 0,00 0,00 11.352,86
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL17376 30/12/2016 0,00 0,00 775.181,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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