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NOTA DE EMPENHO 2016NE07744

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 3.122.692,98
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

03/10/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

207881/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REFERENTE A NFISCAIS DOSGRUPOS MEDICOS,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO PERIODO DE 01 A 31DE AGOSTO DE 2016,CONFOR-ME CI N.323/2016/SARS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE07744 03/10/2016 3.122.692,99 3.122.692,98 3.122.692,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A NFISCAIS DOSGRUPOS MEDICOS,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO PERIODO DE 01 A 31DE AGOSTO DE 2016,CONFOR-ME CI N.323/2016/SARS.
2016NE07744 03/10/2016 3.122.692,99 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM -PENHO,CONFORME SOLICITA -CAO.
2016NE11864 30/12/2016 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL17479 03/10/2016 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11666 11/10/2016 0,00 3.122.692,99 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10333 13/10/2016 0,00 0,00 180,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10335 13/10/2016 0,00 0,00 150,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10337 13/10/2016 0,00 0,00 2.929,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10340 13/10/2016 0,00 0,00 2.844,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10343 13/10/2016 0,00 0,00 2.844,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10346 13/10/2016 0,00 0,00 2.844,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10348 13/10/2016 0,00 0,00 2.840,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10351 13/10/2016 0,00 0,00 3.024,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10353 13/10/2016 0,00 0,00 2.160,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10357 13/10/2016 0,00 0,00 1.512,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10360 13/10/2016 0,00 0,00 67,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10363 13/10/2016 0,00 0,00 1.455,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10365 13/10/2016 0,00 0,00 1.748,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10367 13/10/2016 0,00 0,00 1.007,16
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10369 13/10/2016 0,00 0,00 2.839,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10371 13/10/2016 0,00 0,00 1.455,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10373 13/10/2016 0,00 0,00 528,75
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10375 13/10/2016 0,00 0,00 149,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10377 13/10/2016 0,00 0,00 2.925,49
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10379 13/10/2016 0,00 0,00 1.412,18
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10381 13/10/2016 0,00 0,00 1.419,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB10383 13/10/2016 0,00 0,00 2.840,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB10339 13/10/2016 0,00 0,00 9.480,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB10342 13/10/2016 0,00 0,00 9.480,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB10345 13/10/2016 0,00 0,00 9.480,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB10350 13/10/2016 0,00 0,00 10.080,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB10356 13/10/2016 0,00 0,00 5.040,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB10359 13/10/2016 0,00 0,00 8.585,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB10362 13/10/2016 0,00 0,00 4.850,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10334 13/10/2016 0,00 0,00 558,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10336 13/10/2016 0,00 0,00 465,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10338 13/10/2016 0,00 0,00 9.082,97
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10341 13/10/2016 0,00 0,00 8.816,40
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10344 13/10/2016 0,00 0,00 8.816,40
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10347 13/10/2016 0,00 0,00 8.816,40
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10349 13/10/2016 0,00 0,00 8.804,02
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10352 13/10/2016 0,00 0,00 9.374,40
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10354 13/10/2016 0,00 0,00 6.696,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10358 13/10/2016 0,00 0,00 4.687,20
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10361 13/10/2016 0,00 0,00 209,25
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10364 13/10/2016 0,00 0,00 4.510,50
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10366 13/10/2016 0,00 0,00 5.419,58
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10368 13/10/2016 0,00 0,00 3.122,20
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10370 13/10/2016 0,00 0,00 8.803,96
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10372 13/10/2016 0,00 0,00 4.510,50
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10374 13/10/2016 0,00 0,00 1.639,13
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10376 13/10/2016 0,00 0,00 464,71
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10378 13/10/2016 0,00 0,00 9.069,02
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10380 13/10/2016 0,00 0,00 4.377,76
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10382 13/10/2016 0,00 0,00 1.419,99
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10384 13/10/2016 0,00 0,00 8.804,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB10386 13/10/2016 0,00 0,00 4.401,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NL12020 13/10/2016 0,00 0,00 -1.419,99
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL12477 21/10/2016 0,00 0,00 2.705.737,99
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL17476 01/12/2016 0,00 0,00 187.073,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14729 28/12/2016 0,00 0,00 1.419,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14731 28/12/2016 0,00 0,00 1.569,99
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14730 28/12/2016 0,00 0,00 4.401,98
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14732 28/12/2016 0,00 0,00 4.866,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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