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NOTA DE EMPENHO 2016NE06428

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 1.200.652,38
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

11/08/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

174635/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

- DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ESTADO DOMARANHAO NO PERIODO 01 A31/JULHO/2016 CONFORME CI332/2016 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06428 11/08/2016 1.200.652,41 1.200.652,38 1.200.652,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ESTADO DOMARANHAO NO PERIODO 01 A31/JULHO/2016 CONFORME CI332/2016 EM ANEXO
2016NE06428 11/08/2016 1.200.652,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06428/16 POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE12486 30/12/2016 -0,03 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL17608 11/08/2016 0,00 -0,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09796 30/08/2016 0,00 1.200.652,41 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL09818 30/08/2016 0,00 0,00 1.127.426,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14701 28/12/2016 0,00 0,00 2.160,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14703 28/12/2016 0,00 0,00 2.839,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14705 28/12/2016 0,00 0,00 1.406,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14707 28/12/2016 0,00 0,00 416,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14709 28/12/2016 0,00 0,00 2.929,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14712 28/12/2016 0,00 0,00 2.840,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14714 28/12/2016 0,00 0,00 2.840,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14716 28/12/2016 0,00 0,00 1.007,16
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14733 28/12/2016 0,00 0,00 1.419,99
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14702 28/12/2016 0,00 0,00 6.696,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14704 28/12/2016 0,00 0,00 8.803,96
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14706 28/12/2016 0,00 0,00 4.360,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14708 28/12/2016 0,00 0,00 1.290,38
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14710 28/12/2016 0,00 0,00 9.082,96
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14711 28/12/2016 0,00 0,00 4.401,98
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14713 28/12/2016 0,00 0,00 8.804,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14715 28/12/2016 0,00 0,00 8.804,01
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14717 28/12/2016 0,00 0,00 3.122,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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