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NOTA DE EMPENHO 2016NE02009

Favorecido

JOSE FREDERICO G PEREIRA E OU
R$ 11.100,04
 

CPF/CNPJ:

41201213487

Emissão:

30/06/2016

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

138789/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA RUI BARBOSA 1321

Municipio:

IMPERATRIZ 722 2161

Estado:

MA

CEP:

00065900

Descrição

36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA JUNHO/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02009 30/06/2016 1.586,72 11.100,04 11.100,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA JUNHO/2016
2016NE02009 30/06/2016 1.586,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02009 REF. A CETRAN-MA JULHO/2016.
2016NE02283 25/07/2016 1.585,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02009 REF.A CETRAN-MA AGOSTO/2016
2016NE02603 22/08/2016 1.585,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02009 REF.A CETRAN-MA DET/2016
2016NE03113 29/09/2016 1.585,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE02009 REF A CETRAN-MA OUTUBRO/2016
2016NE03500 26/10/2016 1.585,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02009 REF.A CETRAN-MA NOVEMBRO/16
2016NE03773 11/11/2016 1.585,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE02009 REF A CETRAN_DO MES DE DEZEM BRO/2016.
2016NE03787 11/11/2016 1.584,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL03721 30/06/2016 0,00 1.585,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL04297 25/07/2016 0,00 1.585,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL04897 22/08/2016 0,00 1.585,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL06309 29/09/2016 0,00 1.585,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL07052 26/10/2016 0,00 1.585,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL08013 28/11/2016 0,00 1.585,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL08622 19/12/2016 0,00 1.585,72 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02368 30/06/2016 0,00 0,00 1.585,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB02696 25/07/2016 0,00 0,00 1.585,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB03102 22/08/2016 0,00 0,00 1.585,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB03744 29/09/2016 0,00 0,00 1.585,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB04157 26/10/2016 0,00 0,00 1.585,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB04828 28/11/2016 0,00 0,00 1.585,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB05174 19/12/2016 0,00 0,00 1.585,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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