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NOTA DE EMPENHO 2016NE00169

Favorecido

DORIVAL SOUSA DA SILVA
R$ 29.858,62
 

CPF/CNPJ:

40482111372

Emissão:

02/02/2016

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

20329/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 01 QD.02 N. 13 NOVO COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65054000

Descrição

36022 EMPENHO REF. A JARIS JA- NEIRO/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00169 02/02/2016 2.354,41 29.858,62 29.858,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS JA- NEIRO/2016
2016NE00169 02/02/2016 2.354,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00169 REF. A JARIS FEV/2016
2016NE00466 29/02/2016 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00169 REF.A JARIS MAR/16
2016NE00956 06/04/2016 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00169 REF. A JARIS ABRIL/2016
2016NE01258 29/04/2016 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00169 REF. A JARIS-MA MAIO/2016
2016NE01523 25/05/2016 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00169 REF. A JARIS JUNHO/2016
2016NE01954 27/06/2016 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00169 REF. A JARIS JULHO/2016
2016NE02261 25/07/2016 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00169 REF AJARIS AGOSTO/2016.
2016NE02731 26/08/2016 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00169 REF A JARIS SETEMBRO/2016.
2016NE03116 29/09/2016 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 EMPENHO 2016NE00169 REF A JARIS, OUTUBRO/2016
2016NE03484 26/10/2016 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00169 REF A JARIS DO MES DE NOVEM BRO/2016.
2016NE03804 11/11/2016 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00169 REF A JARIS DO MES DE DEZEM BRO/2016.
2016NE03820 11/11/2016 2.583,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00184 02/02/2016 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00516 29/02/2016 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL01645 06/04/2016 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL02322 29/04/2016 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL02938 25/05/2016 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL03657 27/06/2016 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL04271 25/07/2016 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL05091 26/08/2016 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL06314 29/09/2016 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL07020 26/10/2016 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL07952 25/11/2016 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL08603 19/12/2016 0,00 2.584,51 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00185 02/02/2016 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2016OB00518 29/02/2016 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2016OB01122 06/04/2016 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB01434 29/04/2016 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB01807 25/05/2016 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB02333 28/06/2016 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB02673 25/07/2016 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB03197 26/08/2016 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB03743 29/09/2016 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB04138 26/10/2016 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB04782 25/11/2016 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB05162 19/12/2016 0,00 0,00 2.584,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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