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NOTA DE EMPENHO 2016NE00353

Favorecido

SAAE - GRAJAU
R$ 1.111,80
 

CPF/CNPJ:

05482583000158

Emissão:

16/02/2016

Plano Interno:

MANUCIRET14

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

2631/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39041 EMPENHO REF. A SAAE DEGRAJAU JANEIRO A DEZEMBRO2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00353 16/02/2016 1.249,00 1.111,80 1.111,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DEGRAJAU JANEIRO A DEZEMBRO2016
2016NE00353 16/02/2016 1.249,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00353.
2016NE04777 30/12/2016 -137,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00489 26/02/2016 0,00 190,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02088 25/04/2016 0,00 90,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02421 03/05/2016 0,00 93,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03042 31/05/2016 0,00 90,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03969 11/07/2016 0,00 93,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04257 25/07/2016 0,00 93,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04865 19/08/2016 0,00 92,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05979 21/09/2016 0,00 93,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06848 20/10/2016 0,00 90,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08084 29/11/2016 0,00 90,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08526 16/12/2016 0,00 90,84 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00491 26/02/2016 0,00 0,00 190,74
PAGAMENTO (540999)
2016OB01330 25/04/2016 0,00 0,00 90,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB01521 03/05/2016 0,00 0,00 93,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB01871 31/05/2016 0,00 0,00 90,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB02511 11/07/2016 0,00 0,00 93,82
PAGAMENTO (700214)
2016OB02625 25/07/2016 0,00 0,00 93,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03081 19/08/2016 0,00 0,00 92,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB03544 21/09/2016 0,00 0,00 93,32
PAGAMENTO (700214)
2016OB04019 20/10/2016 0,00 0,00 90,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB04853 29/11/2016 0,00 0,00 90,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB05123 16/12/2016 0,00 0,00 90,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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