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NOTA DE EMPENHO 2016NE02740

Favorecido

FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME
R$ 14.292,98
 

CPF/CNPJ:

04118319000177

Emissão:

24/08/2016

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

74789/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39048 EMPENHO REF A 1 ADITIVO EPRORROGACAO DO CONTRATO N39/2014 DE LOCACAO DE SISTEMA TIPO PABX PARA ATEN-DIMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS NAS SEDE DO DETRAN/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02740 24/08/2016 90.506,96 14.292,98 14.292,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF A 1 ADITIVO EPRORROGACAO DO CONTRATO N39/2014 DE LOCACAO DE SISTEMA TIPO PABX PARA ATEN-DIMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS NAS SEDE DO DETRAN/MA.
2016NE02740 24/08/2016 90.506,96 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE02740.
2016NE04805 30/12/2016 -76.213,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07805 21/11/2016 0,00 7.146,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08473 15/12/2016 0,00 7.146,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04649 21/11/2016 0,00 0,00 6.947,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04650 21/11/2016 0,00 0,00 199,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB05087 15/12/2016 0,00 0,00 6.947,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05088 15/12/2016 0,00 0,00 199,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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