CPF/CNPJ:
03514896000115
Emissão:
15/02/2016
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16845/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE JANMARCO/2016. CONFORME NOTAFISCAL ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00343 | 15/02/2016 | 2.306.826,22 | 1.768.691,72 | 1.768.691,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE JANMARCO/2016. CONFORME NOTAFISCAL ANEXO.
|
2016NE00343 | 15/02/2016 | 2.306.826,22 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00343
|
2016NE00928 | 06/04/2016 | -1.029.671,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00343 REF A THOMAS GREG GRAFICA.
|
2016NE02483 | 12/08/2016 | 491.538,36 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00343
|
2016NE04748 | 28/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00484 | 26/02/2016 | 0,00 | 578.071,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01018 | 17/03/2016 | 0,00 | 699.082,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04675 | 12/08/2016 | 0,00 | 491.538,36 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00485 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.903,55 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00484 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 549.167,47 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00825 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.954,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00824 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 664.128,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02966 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 466.961,44 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02967 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.576,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,