CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
14/11/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
105770/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA- TO N 59/2015 DE PRESTACAODE SERV DE LIMPEZA E CON-SERVACAO E HIGIENIZACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03932 | 14/11/2016 | 320.000,00 | 207.057,98 | 207.057,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA- TO N 59/2015 DE PRESTACAODE SERV DE LIMPEZA E CON-SERVACAO E HIGIENIZACAO.
|
2016NE03932 | 14/11/2016 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE03932.
|
2016NE04819 | 30/12/2016 | -112.942,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08898 | 22/12/2016 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05360 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05363 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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