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NOTA DE EMPENHO 2016NE01810

Favorecido

K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME
R$ 138.857,79
 

CPF/CNPJ:

01023673000120

Emissão:

15/06/2016

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

25471/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DO PRIMEIRO ADI-TIVO DO CONTRATO 16/2015.DA CIRETRAN DE ACAILANDIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01810 15/06/2016 100.001,00 138.857,79 138.857,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DO PRIMEIRO ADI-TIVO DO CONTRATO 16/2015.DA CIRETRAN DE ACAILANDIA
2016NE01810 15/06/2016 100.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2016NE01810 REF AO TERMO DE PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N 16/2015.
2016NE04171 23/11/2016 50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE01810.
2016NE04801 30/12/2016 -11.143,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03600 23/06/2016 0,00 85.932,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09019 26/12/2016 0,00 52.925,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02254 23/06/2016 0,00 0,00 84.253,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02255 23/06/2016 0,00 0,00 1.678,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB05429 26/12/2016 0,00 0,00 52.039,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05430 26/12/2016 0,00 0,00 885,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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