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NOTA DE EMPENHO 2016NE00012

Favorecido

PEDRO SILVA FILHO
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

40548724334

Emissão:

02/06/2016

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

111039/16

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES S/N BANCANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA SAO LUIS-MA A SERVI-CO DO BATALHAO. CONFORME PROCESSO N. 111039/2016/8BBM/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00012 02/06/2016 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA SAO LUIS-MA A SERVI-CO DO BATALHAO. CONFORME PROCESSO N. 111039/2016/8BBM/CBMMA.
2016NE00012 02/06/2016 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL00015 02/06/2016 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB00013 02/06/2016 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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