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NOTA DE EMPENHO 2016NE00145

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 133,00
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

28/12/2016

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

145/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO LUIS PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DA UNIDADE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00145 28/12/2016 133,00 133,00 133,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO LUIS PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DA UNIDADE
2016NE00145 28/12/2016 133,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL00305 28/12/2016 0,00 133,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB00147 28/12/2016 0,00 0,00 133,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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