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NOTA DE EMPENHO 2016NE00366

Favorecido

CARLITO GOMES DA ROCHA ME
R$ 4.986,00
 

CPF/CNPJ:

73728453000102

Emissão:

18/11/2016

Plano Interno:

PRVC11BPMTI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

258377/2016.

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, COM FOLHA SIMPLES, ROLO COM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00366 18/11/2016 4.986,00 4.986,00 4.986,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, COM FOLHA SIMPLES, ROLO COM
2016NE00366 18/11/2016 4.986,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00428 30/11/2016 0,00 2.015,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00428 30/11/2016 0,00 585,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00428 30/11/2016 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00428 30/11/2016 0,00 215,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00429 30/11/2016 0,00 731,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00429 30/11/2016 0,00 480,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00429 30/11/2016 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00429 30/11/2016 0,00 300,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00322 30/11/2016 0,00 0,00 4.986,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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