Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00096

Favorecido

IGOR VIEIRA DE SOUSA
R$ 3.060,00
 

CPF/CNPJ:

00255819374

Emissão:

31/03/2016

Plano Interno:

OPPEDRINHAS

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

2968/2016.

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS OP. PEDRINHAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00096 31/03/2016 3.060,00 3.060,00 3.060,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS OP. PEDRINHAS.
2016NE00096 31/03/2016 3.060,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL00111 05/04/2016 0,00 3.060,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00099 06/04/2016 0,00 0,00 3.060,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,