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NOTA DE EMPENHO 2016NE00171

Favorecido

JOSE ARI G DA SILVA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

25534319372

Emissão:

10/05/2016

Plano Interno:

OPPEDRINHAS

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

71109/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

QUARTEL DE IMPERATRIZ

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DA 40 ETAPA DA OPERACAO PEDRI NHAS EM PAZ, CONF OFICIO 387/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00171 10/05/2016 2.860,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DA 40 ETAPA DA OPERACAO PEDRI NHAS EM PAZ, CONF OFICIO 387/2016.
2016NE00171 10/05/2016 2.860,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO NO VALOR
2016NE00185 11/05/2016 -2.860,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2016NL00170 10/05/2016 0,00 -2.860,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL00163 11/05/2016 0,00 2.860,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB00158 11/05/2016 0,00 0,00 2.860,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO NO VALOR.
2016GR00002 11/05/2016 0,00 0,00 -2.860,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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