CPF/CNPJ:
48816060344
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
230870/16
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 10E QD 10H - RES. ILHEUS CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS FONE 247 3272
Estado:
MA
CEP:
65040000
PAGAMENTO DE DESPESAS COMDIFERENCA DE PROMOCAO PA-RA MILITAR BM CONFORME ''PROCESSO N. 230870/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00632 | 18/11/2016 | 38.278,79 | 38.278,79 | 38.278,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMDIFERENCA DE PROMOCAO PA-RA MILITAR BM CONFORME ''PROCESSO N. 230870/2015.
|
2016NE00632 | 18/11/2016 | 38.278,79 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00929 | 21/11/2016 | 0,00 | 38.278,79 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00956 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.499,37 |
PAGAMENTO (700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB00487 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.210,67 |
PAGAMENTO (700299)
|
2016OB00486 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.568,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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